Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Strona główna Gmina Urząd Gminy i Miasta
Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Zarządzenia burmistrza z 2004 roku
Szukanie w serwisie
Strategia rozwoju
Plany i programy
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2007 roku
Decyzje, opinie...
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Wybory
System informacji o środowisku

Zarządzenie nr 0151/18/2004 burmistrza gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9.03.2004 w sprawie zmian w budżecie, w układzie wykonawczym budżetu gminy i miasta oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2004 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. nr 142 poz. 1591 z 2001 r.), art. 128 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26.11.1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami), §9 ust. 2 uchwały nr XVII/113/04 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 12.02.2004 r. w sprawie budżetu gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2004 oraz mając na uwadze decyzję wojewody śląskiego nr FB.I.3011-102/2004 z dnia 13 lutego 2004 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej na spłatę zobowiązań powstałych w 2003 r. z tytułu finansowania oświetlenia dróg publicznych, postanawiam, co następuje:

§1

Zwiększyć dochody w budżecie gminy i miasta na 2004 r. w związku ze zwiększeniem dotacji celowej przeznaczonej na spłatę zobowiązań powstałych w 2003 r. z tytułu finansowania oświetlenia dróg publicznych, dla których gmina nie jest zarządcą z kwoty 49 388 619,00 zł do kwoty 49 491 664,00 zł, tj. o kwotę 103 045,00 zł, w tym:

  • w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg - §2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - o kwotę 103 045,00 zł.

§2

Zwiększyć wydatki w budżecie gminy i miasta na 2004 r. z kwoty 54 662 110,00 zł do kwoty 54 765 155,00 zł, tj. o kwotę 103 045,00 zł, w tym:

  • w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg - o kwotę 103 045,00 zł, w tym:
    • §4260 - zakup energii o kwotę 60 000,00 zł,
    • §4300 - zakup usług pozostałych o kwotę 43 045,00 zł

    z przeznaczeniem tych środków na wydatki związane z oświetleniem oraz eksploatacją oświetlenia ulicznego.

§3

Dokonać przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej budżetu gminy i miasta na 2004 r. w sposób następujący:

  1. Zmniejszyć wydatki w kwocie 7 500,00 zł w tym:
    • w dziale 758 - różne rozliczenia - rozdział 75818 - rezerwy ogóle i celowe - §4810 - rezerwy - o kwotę 7 500,00 zł.
  2. Zwiększyć wydatki w łącznej kwocie 7 500,00 zł w tym:
    1. w dziale 750 - Administracja publiczna - rozdział 75095 - Urzędy gmin i miast (miast i miast na prawach powiatu) - §4210 - zakup materiału i wyposażenia - w kwocie 1 500,00 zł, z przeznaczeniem tych środków na zakup materiałów,
    2. w dziale 754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - rozdział 75412 - ochotnicze straże pożarne - §4210 - zakup materiałów i wyposażenia - w kwocie 1 000,00 zł, z przeznaczeniem tych środków na zakup materiałów dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Książenicach,
    3. w dziale 926 - kultura fizyczna i sport - rozdział 92695 - pozostała działalność - w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
      • §4210 - zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3 500,00 zł,
      • §4300 - zakup usług pozostałych o kwotę 1 500,00 zł,

      z przeznaczeniem tych środków na zakup materiałów do remontu obiektu KS "Piast" oraz wydatki związane z udziałem dzieci i młodzieży w turniejach.

§4

Dokonać przeniesień wydatków między paragrafami w ramach działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy i miasta na 2004 r. w sposób następujący:

  1. Zmniejszyć wydatki w kwocie 100 000,00 zł w tym:
    • w dziale 801 - Oświata i wychowanie - o kwotę 100 000,00 zł, z tego:
      • rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - §4300 - zakup usług pozostałych - o kwotę 50 000,00 zł.
  2. Zwiększyć wydatki w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
    • w dziale 801 - Oświata i wychowanie - o kwotę 100 000,00 zł, w tym:
      • rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - §4270 - zakup usług remontowych - o kwotę 50 000,00 zł, z przeznaczeniem tych środków na remonty w szkołach podstawowych,
      • rozdział 80110 - Gimnazja - §4270 - zakup usług remontowych - o kwotę 50 000,00 zł, z przeznaczeniem tych środków na remonty w gimnazjach.

§5

W związku z wprowadzeniem do budżetu kwoty dotacji celowej skorygować:

  1. załącznik nr 4 do uchwały budżetowej na rok 2004 pt. "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2004" w sposób podany w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia,
  2. część I "Dochody" i część II "Wydatki" załącznika do zarządzenia nr 151/15/2004 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2004 r. w sposób podany w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do wiadomości mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty.

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0151/18/2004

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2004 [w zł]

Dochody

Dział klasyfikacji Nazwa Plan przed zmianą Zmiana
(+) lub (-)
Plan po zmianie
750 Administracja publiczna, w tym 119 170 0 119 170
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących, z tego na realizację: 119 170   119 170
1. zadań nadzorowanych przez Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji 98 400   98 400
2. zadań nadzorowanych przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 2 800   2 800
3. zadań nadzorowanych przez Wydział Rozwoju Regionalnego 17 970   17 970
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w tym: 6 440 0 6 440
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących 6 440   6 440
852 Pomoc społeczna, w tym: 1 186 691 0 1 186 691
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących 1 171 691   1 171 691
- dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne 15 000   15 000
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym: 0 103 045 103 045
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących 0 103 045 103 045
Razem dochody: 1 312 301 103 045 1 415 346

Wydatki

Klasyfikacja Nazwa Plan prze zmianą Zmiana
(+) lub (-)
Plan po zmianie
Dział Rozdział
750   Administracja publiczna 119 170 0 119 170
75011 Urzędy wojewódzkie w tym: 119 170   119 170
- wydatki bieżące wynikające z realizacji: 119 170   119 170
1. zadań nadzorowanych przez Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji 98 400   98 400
2. zadań nadzorowanych przez Wydział Zarządzania Kryzysowego 2 800   2 800
3. zadań nadzorowanych przez Wydział Rozwoju Regionalnego 17 970   17 970
751   Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 6 440 0 6 440
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym: 6 440   6 440
- wydatki bieżące 6 440   6 440
852   Pomoc społeczna 1 186 691 0 1 186 691
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w tym: 25 082   25 082
- wydatki bieżące 25 082   25 082
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w tym: 763 766   763 766
- wydatki bieżące 763 766   763 766
85216 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze w tym: 72 610   72 610
- wydatki bieżące 72 610   72 610
85219 Ośrodki pomocy społecznej w tym: 320 290   320 290
- wydatki bieżące 305 290   305 290
- wydatki majątkowe 15 000   15 000
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym: 4 943   4 943
- wydatki bieżące 4 943   4 943
900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0 103 045 103 045
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym: 0 103 045 103 045
- wydatki bieżące 0 103 045 103 045
Razem wydatki: 1 312 301 103 045 1 415 346

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0151/18/2004

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2004 [w zł]

Dochody

Klasyfikacja Nazwa Plan przed zmianą Zmiana
(+) lub (-)
Plan po zmianie
Dział Rozdział §
750     Administracja publiczna 119 170 0 119 170
75011   Urzędy wojewódzkie, w tym: 119 170   119 170
  1. Zadnia nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji, w tym: 98 400   98 400
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 98 400   98 400
  2. Zadania nadzorowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności, w tym: 2 800   2 800
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 800   2 800
  3. Zadania nadzorowane przez Wydział Rozwoju Regionalnego, w tym: 17 970   17 970
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 17 970   17 970
751     Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w tym: 6 440 0 6 440
75101   Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, w tym: 6 440   6 440
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 6 440   6 440
852     Pomoc społeczna, w tym: 1 186 691 0 1 186 691
85213   Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, w tym: 25 082   25 082
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 25 082   25 082
85214   Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, w tym: 763 766   763 766
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 763 766   763 766
85216   Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze, w tym: 72 610   72 610
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 72 610   72 610
85219   Ośrodki pomocy społecznej, w tym: 320 290   320 290
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 305 290   305 290
6310 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 15 000   15 000
85228   Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym: 4 943   4 943
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4 943   4 943
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym: 0 103 045 103 045
90015   Oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym: 0 103 045 103 045
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0 103 045 103 045
Razem dochody: 1 312 301 103 045 1 415 346

Wydatki

Klasyfikacja Nazwa Plan prze zmianą Zmiana
(+) lub (-)
Plan po zmianie
Dział Rozdział §
750     Administracja publiczna 119 170 0 119 170
75011   Urzędy wojewódzkie w tym: 119 170   119 170
  1. Zadnia nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji, w tym: 98 400   98 400
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 68 930   68 930
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 920   11 920
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12 300   12 300
4120 Składki na Fundusz Pracy 1 670   1 670
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 580   3 580
  2. Zadania nadzorowane przez Wydział Zarządzania kryzysowego i Ochrony Ludności, w tym: 2 800   2 800
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 925   1 925
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 420   420
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 400   400
4120 Składki na Fundusz Pracy 55   55
  3. Zadania nadzorowane przez Wydział Rozwoju Regionalnego, w tym: 17 970   17 970
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 12 659   12 659
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 140   2 140
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 180   2 180
4120 Składki na Fundusz Pracy 315   315
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 676   676
751      Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 6 440 0 6 440
75101   Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym: 6 440   6 440
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 478   478
4120 Składki na Fundusz Pracy 66   66
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 220   3 220
4300 Zakup usług pozostałych 2 676   2 676
852     Pomoc społeczna 1 186 691 0 1 186 691
85213   Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w tym: 25 082   25 082
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 25 082   25 082
85214   Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w tym: 763 766   763 766
3110 Świadczenia społeczne 664 387   664 387
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 99 379   99 379
85216   Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze w tym: 72 610   72 610
3110 Świadczenia społeczne 72 610   72 610
85219   Ośrodki pomocy społecznej w tym: 320 290   320 290
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 230 590   230 590
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 16 937   16 937
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 44 258   44 258
4120 Składki na Fundusz Pracy 6 064   6 064
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 441   7 441
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 15 000   15 000
85228   Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym: 4 943   4 943
3110 Świadczenia społeczne 4 943   4 943
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0 103 045 103 045
90015   Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym: 0 103 045 103 045
4260 Zakup energii 0 60 000 60 000
4300 Zakup usług pozostałych 0 43 045 43 045
Razem wydatki: 1 312 301 103 045 1 415 346

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Andrzej Wącirz, Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, al. św. Barbary 6, pok. nr 6, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, tel.: (32) 431 32 30, e-mail: rgim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Biuletyn redaguje: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, tel.: (0 32) 431 33 55, e-mail: rgim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Data wytworzenia: 2004.05.08
Data udostępnienia: 2006.03.09 15:56:52
Liczba odwiedzin strony: 987 (ostatnie odwiedziny 2024.04.25 06:40:53)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Gminy i Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2006 Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny