Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Strona główna Gmina Urząd Gminy i Miasta
Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Zarządzenia burmistrza z 2004 roku
Szukanie w serwisie
Strategia rozwoju
Plany i programy
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2007 roku
Decyzje, opinie...
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Wybory
System informacji o środowisku

Zarządzenie nr 0151/85/2004 burmistrza gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26.07.2004 w sprawie zmian w budżecie, w układzie wykonawczym budżetu gminy i miasta oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2004 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. nr 142 poz. 1591 z 2001 r.), art. 128 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26.11.1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami), §9 ust. 2 uchwały nr XVII/113/04 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 12 lutego 2004 r. w sprawie budżetu gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2004 oraz mając na uwadze aneks do porozumienia zawartego ze starostą rybnickim w sprawie przekazywania dotacji na wykonanie zadań publicznych związanych z obroną cywilną i zarządzaniem kryzysowym, decyzję wojewody śląskiego nr FB.I.3011-521/2004 z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych, decyzję wojewody śląskiego nr FB.I.3011-504/2004 z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie zmniejszenia planu dotacji celowej na wypłaty zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych w okresie od stycznia do kwietnia 2004 r., postanawiam, co następuje:

§1

Zwiększyć per saldo dochody w budżecie gminy i miasta na 2004 r. w związku ze zmniejszeniem planu dotacji na wypłatę zasiłków w okresie od stycznia do kwietnia 2004 r. oraz zwiększeniem dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego i na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych z kwoty 49 859 223,00 zł do kwoty 49 860 191,00 zł, tj. o kwotę 968,00 zł, z tego:

  1. Zmniejszyć dochody w kwocie 832,00 zł, z tego:
    • w dziale 852 - Pomoc społeczna - rozdział 85216 - Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze - §2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę 832,00 zł.
  2. Zwiększyć dochody w kwocie 1 800,00 zł, z tego:
    1. w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - rozdział 75414 - Obrona cywilna - §2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 1 500,00 zł,
    2. w dziale 801 - Oświata i wychowanie - rozdział 80195 - Pozostała działalność - §2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 300,00 zł.

§2

Zwiększyć per saldo wydatki w budżecie gminy i miasta na 2004 r. z kwoty 56 065 820,00 zł do kwoty 56 066 788,00 zł, tj. o kwotę 968,00 zł, z tego:

  1. Zmniejszyć wydatki w kwocie 832,00 zł, z tego:
    • w dziale 852 - Pomoc społeczna - rozdział 85216 - Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze - §3110 - Świadczenia społeczne o kwotę 832,00 zł.
  2. Zwiększyć wydatki w kwocie 1 800,00 zł, z tego:
    1. w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - rozdział 75414 - Obrona cywilna - §4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 1 500,00 zł

      z przeznaczeniem tych środków na wydatki związane z utrzymaniem i konserwacją systemów alarmowych,

    2. w dziale 801 - Oświata i wychowanie - rozdział 80195 - Pozostała działalność - §4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 300,00 zł

      z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w sesji zimowej.

§3

Dokonać przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej w budżecie gminy i miasta na 2004 r. w sposób następujący:

  1. Zmniejszyć wydatki w kwocie 14 500,00 zł, w tym:
    • w dziale 758 - Różne rozliczenia - rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe - §4810 - Rezerwy o kwotę 14 500,00 zł.
  2. Zwiększyć wydatki w łącznej kwocie 14 500,00 zł, z tego:
    1. w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne o kwotę 9 000,00 zł, z tego:
      • §4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5 000,00 zł,
      • §4270 - Zakup usług remontowych o kwotę 4 000,00 zł,

      z przeznaczeniem tych środków na zakup sprzętu strażackiego dla OSP Czerwionka oraz na remont pomieszczeń OSP w Palowicach,

    2. w dziale 801 - Oświata i wychowanie - rozdział 80110 - Gimnazja - §4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5 500,00 zł

      z przeznaczeniem tych środków na zakup materiałów do wykonania ogrodzenia w Gimnazjum nr 6.

§4

Dokonać przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy i miasta na 2004 r. w sposób następujący:

  1. Zmniejszyć wydatki o kwotę 29 008,00 zł, w tym:
    1. w dziale 600 - Transport i łączność - rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne - §4270 - Zakup usług remontowych o kwotę 2 000,00 zł,
    2. w dziale 750 - Administracja publiczna - rozdział 75095 - Pozostała działalność - §4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 1 358,00 zł,
    3. w dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 25 650,00 zł, z tego:
      • rozdział 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 14 300,00 zł, z tego:
        • §4270 - Zakup usług remontowych o kwotę 13 100,00 zł,
        • §4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 1 200,00 zł,
      • rozdział 80104 - Przedszkola - §4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 150,00 zł,
      • rozdział 80110 - Gimnazja - §4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 11 200,00 zł.
  2. Zwiększyć wydatki o kwotę 29 008,00 zł, w tym:
    1. w dziale 750 - Administracja publiczna - rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - §4420 - Podróże służbowe zagraniczne o kwotę 1 358,00 zł

      z przeznaczeniem na wydatki delegacji do Jekabpils,

    2. w dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 27 650,00 zł, z tego:
      • rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - §4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1 200,00 zł

        z przeznaczeniem na remont ogrodzenia w Szkole Podstawowej nr 7,

      • rozdział 80104 - Przedszkola o kwotę 11 150,00 zł, z tego:
        • §4270 - Zakup usług remontowych o kwotę 11 000,00 zł,
        • §4280 - Zakup usług zdrowotnych o kwotę 150,00 zł,

        z przeznaczeniem na opłacenie badań lekarskich pracowników Przedszkola nr 11 oraz na remonty w przedszkolach: nr 1 i nr 6,

      • rozdział 80110 - Gimnazja o kwotę 15 300,00 zł, z tego:
        • §4270 - Zakup usług remontowych o kwotę 13 300,00 zł,
        • §4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 2 000,00 zł

        z przeznaczeniem tych środków na remonty w gimnazjach, w tym remont gabinetu lekarskiego w Gimnazjum nr 2 w dzielnicy Leszczyny oraz remonty gimnazjów i świetlic w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich i na zakup pomocy naukowych dla Gimnazjum nr 1.

§5

W związku z wprowadzeniem do budżetu oraz dokonaniu przeniesienia kwot dotacji celowej skorygować:

  1. załącznik nr 4 do uchwały budżetowej na rok 2004 pt. "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2004" w sposób podany w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia,
  2. część I. Dochody i część II. Wydatki załącznika do zarządzenia nr 0151/15/04 burmistrza gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 2 marca 2004 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2004 r. w sposób podany w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do wiadomości mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty.

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0151/85/2004

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2004 [w zł]

Dochody

Dział klasyfikacji Nazwa Plan przed zmianą Zmiana (+) lub (-) Plan po zmianie
750 Administracja publiczna, w tym 119 170 0 119 170
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących, z tego na realizację: 119 170   119 170
1. zadań nadzorowanych przez Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji 98 400   98 400
2. zadań nadzorowanych przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 2 800   2 800
3. zadań nadzorowanych przez Wydział Rozwoju Regionalnego 17 970   17 970
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w tym: 53 740 0 53 740
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących 53 740   53 740
852 Pomoc społeczna, w tym: 1 603 353 - 832 1 602 521
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących 1 573 279  - 832 1 572 447
- dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne 30 074   30 074
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym: 103 045 0 103 045
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących 103 045   103 045
Razem dochody: 1 879 308 - 832 1 878 476

Wydatki

Klasyfikacja Nazwa Plan przed zmianą Zmiana (+) lub (-) Plan po zmianie
Dział Rozdział
750   Administracja publiczna 119 170 0 119 170
75011 Urzędy wojewódzkie w tym: 119 170   119 170
- wydatki bieżące wynikające z realizacji: 119 170   119 170
1. zadań nadzorowanych przez Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji 98 400   98 400
2. zadań nadzorowanych przez Wydział Zarządzania Kryzysowego 2 800   2 800
3. zadań nadzorowanych przez Wydział Rozwoju Regionalnego 17 970   17 970
751   Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 53 740 0 53 740
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym: 6 440   6 440
- wydatki bieżące 6 440   6 440
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 47 300   47 300
- wydatki bieżące  47 300    47 300
852   Pomoc społeczna 1 603 353 - 832 1 602 521
85212

 

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: 837 210  0 837 210
- wydatki bieżące 822 136    822 136
- wydatki majątkowe 15 074   15 074
85213

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w tym: 25 082   25 082
- wydatki bieżące 25 082   25 082
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w tym: 395 618   395 618
- wydatki bieżące 395 618   395 618
85216 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze w tym: 20 210 - 832 19 378
- wydatki bieżące 20 210 - 832 19 378
85219 Ośrodki pomocy społecznej w tym: 320 290   320 290
- wydatki bieżące 305 290   305 290
- wydatki majątkowe 15 000   15 000
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym: 4 943   4 943
- wydatki bieżące 4 943   4 943
900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 103 045 0 103 045
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym: 103 045   103 045
- wydatki bieżące 103 045   103 045
Razem wydatki: 1 879 308 - 832 1 878 476

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0151/85/2004

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2004 [w zł]

Dochody

Klasyfikacja Nazwa Plan przed zmianą Zmiana
(+) lub (-)
Plan po zmianie
Dział Rozdział §
750     Administracja publiczna 119 170 0 119 170
75011   Urzędy wojewódzkie, w tym: 119 170   119 170
  1. Zadnia nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji, w tym: 98 400   98 400
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 98 400   98 400
  2. Zadania nadzorowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności, w tym: 2 800   2 800
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 800   2 800
  3. Zadania nadzorowane przez Wydział Rozwoju Regionalnego, w tym: 17 970   17 970
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 17 970   17 970
751     Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w tym: 53 740 0 53 740
75101   Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, w tym: 6 440   6 440
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 6 440   6 440
75113   Wybory do Parlamentu Europejskiego 47 300 0 47 300
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  47 300     47 300
852     Pomoc społeczna, w tym: 1 603 353 - 832 1 602 521
85212   Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: 837 210  0 837 210
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 822 136    822 136
6310 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 15 074   15 074
85213   Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, w tym: 25 082   25 082
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 25 082   25 082
85214   Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, w tym: 395 618 0 395 618
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 395 618   395 618
85216   Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze, w tym: 20 210 - 832 19 378
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 20 210  - 832 19 378
85219   Ośrodki pomocy społecznej, w tym: 320 290   320 290
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 305 290   305 290
6310 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 15 000   15 000
85228   Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym: 4 943   4 943
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4 943   4 943
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym: 103 045 0 103 045
90015   Oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym: 103 045   103 045
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 103 045   103 045
Razem dochody: 1 879 308 - 832 1 878 476

Wydatki

Klasyfikacja Nazwa Plan prze zmianą Zmiana
(+) lub (-)
Plan po zmianie
Dział Rozdział §
750     Administracja publiczna 119 170 0 119 170
75011   Urzędy wojewódzkie w tym: 119 170   119 170
  1. Zadnia nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji, w tym: 98 400   98 400
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 68 930   68 930
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 920   11 920
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12 300   12 300
4120 Składki na Fundusz Pracy 1 670   1 670
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 580   3 580
  2. Zadania nadzorowane przez Wydział Zarządzania kryzysowego i Ochrony Ludności, w tym: 2 800   2 800
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 925   1 925
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 420   420
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 400   400
4120 Składki na Fundusz Pracy 55   55
  3. Zadania nadzorowane przez Wydział Rozwoju Regionalnego, w tym: 17 970   17 970
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 12 659   12 659
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 140   2 140
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 180   2 180
4120 Składki na Fundusz Pracy 315   315
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 676   676
751      Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 53 740 0 53 740
75101   Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym: 6 440   6 440
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 478   478
4120 Składki na Fundusz Pracy 66   66
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 220   3 220
4300 Zakup usług pozostałych 2 676   2 676
75113   Wybory do Parlamentu Europejskiego 47 300 0 47 300
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 29 400   29 400
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 907   1 907
4120 Składki na Fundusz Pracy 272   272
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 125   2 125
4300 Zakup usług pozostałych 12 781    12 781
4410 Podróże służbowe krajowe 815   815
852     Pomoc społeczna 1 603 353 - 832 1 602 521
85212   Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: 837 210 0 837 210
3110 Świadczenia społeczne 793 496   793 496
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 12 226   12 226
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 690   8 690
4120 Składki na Fundusz Pracy 299   299
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 473   6 473
4300 Zakup usług pozostałych 952   952
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 15 074   15 074
85213   Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w tym: 25 082   25 082
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 25 082   25 082
85214   Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w tym: 395 618   395 618
3110 Świadczenia społeczne 344 098   344 098
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 51 520   51 520
85216   Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze w tym: 20 210 - 832 19 378
3110 Świadczenia społeczne 20 210 - 832 19 378
85219   Ośrodki pomocy społecznej w tym: 320 290   320 290
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 230 590   230 590
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 16 937   16 937
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 44 258   44 258
4120 Składki na Fundusz Pracy 6 064   6 064
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 441   7 441
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 15 000   15 000
85228   Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym: 4 943   4 943
3110 Świadczenia społeczne 4 943   4 943
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 103 045 0 103 045
90015   Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym: 103 045   103 045
4260 Zakup energii 91 326   91 326
4300 Zakup usług pozostałych 11 719   11 719
Razem wydatki: 1 879 308 - 832 1 878 476

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Andrzej Wącirz, Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, al. św. Barbary 6, pok. nr 6, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, tel.: (32) 431 32 30, e-mail: rgim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Biuletyn redaguje: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, tel.: (0 32) 431 33 55, e-mail: rgim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Data wytworzenia: 2004.07.26
Data udostępnienia: 2006.03.09 16:13:57
Liczba odwiedzin strony: 1129 (ostatnie odwiedziny 2024.03.27 02:49:48)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Gminy i Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2006 Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny